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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ERICK EDUARDO RAMOS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5891 Data de lançamento: 30/08/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO Finalidade: Prestação de serviços para realizar lavagem de veículos da Secretaria de Saúde, sendo 7 lavagens para os Veículos Placas: JBR-8F53, JBK-0C95 e JAH-7E21. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. 40,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2024 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO Finalidade: Prestação de serviços para realizar lavagem de veículos da Secretaria de Saúde, sendo 7 lavagens para os Veículos Placas: JBR-8F53, JBK-0C95 e JAH-7E21. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. 280,00
30/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/5; 280,00
10/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5891/2024 ERICK EDUARDO RAMOS DA SILVA - 416476 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.