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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 590 Data de lançamento: 24/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE CORRIDA PARA SOCORRER MÁQUINA/CAMINHÃO/VEÍCULO 55,00 55,00
1.00 SERVIÇOS DE SOCORRO 140,00 140,00
1.00 MÃO DE OBRAR, TIRAR PNEUS, TROCAR PIÇAS E PASTILHA 1.620,00 1.620,00
1.00 SERVIÇOS PARA TROCAR ENGATRE RÁPIDO MANGUEIRAS 180,00 180,00
1.00 SERVIÇOS TIRAR TOCO DE PARAFUSOS 270,00 270,00
1.00 SERVIÇOS DE SOLDA MIG Finalidade: C 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2024 SERVIÇOS DE CORRIDA PARA SOCORRER MÁQUINA/CAMINHÃO/VEÍCULO SERVIÇOS DE SOCORRO MÃO DE OBRAR, TIRAR PNEUS, TROCAR PIÇAS E PASTILHA SERVIÇOS PARA TROCAR ENGATRE RÁPIDO MANGUEIRAS SERVIÇOS TIRAR TOCO DE PARAFUSOS SERVIÇOS DE SOLDA MIG Finalidade: C 2.385,00
24/01/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2345 2.385,00
16/02/2024 Pagamento de Empenho 590/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.385,00
TOTAL 2.385,00 2.385,00 2.385,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.