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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5983 Data de lançamento: 06/09/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SILICONE AUTOMOTIVO 20,00 20,00
1.00 RETENTOR 002 286,00 286,00
2.00 CAPA 1/2 13,00 26,00
2.00 TERMINAL FG RETA 1/2 30,00 60,00
1.00 MANGUEIRA 1/2 59,00 59,00
2.00 PARAFUSO 10X50 4,00 8,00
2.00 PORCA 10MM 1,50 3,00
4.00 ARRUELA 10MM 0,80 3,20
1.00 DISCO DE CORTE (VEÍCULOS) Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora Liugong da Secretaria de Obras e Urbanismo. 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2024 SILICONE AUTOMOTIVO RETENTOR 002 CAPA 1/2 TERMINAL FG RETA 1/2 MANGUEIRA 1/2 PARAFUSO 10X50 PORCA 10MM ARRUELA 10MM DISCO DE CORTE (VEÍCULOS) Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora Liugong da Secretaria de Obras e Urbanismo. 475,20
06/09/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2864 475,20
16/09/2024 Pagamento de Empenho 5983/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 475,20
TOTAL 475,20 475,20 475,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.