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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 600 Data de lançamento: 24/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manut.Ampliação e Construção de Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CABO ELÉTRICO PP 2X2,5MM 5,50 27,50
2.00 FITA VEDA ROSCA 18MMX50MM ROLO COM 25MTS 15,50 31,00
5.00 FITA ISOLANTE 19MM ROLO COM 10 MTS 7,00 35,00
2.00 REGISTRO DE ESFERA 25MM SOLDÁVEL 23,00 46,00
2.00 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 15A 7,34 14,68
2.00 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 30A 15,50 31,00
3.00 REFLETOR LED 100W, 8000 LM 87,00 261,00
5.00 RÉGUA EXTENSÃO ELÉTRICA 3METROS TRIPOLAR ENTRADA 3 PINOS 44,50 222,50
59.92 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL 3/4" ANTICHAMA Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções elétricas nos banheiros da Praça Central Gildo Possamai. 3,46 207,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2024 CABO ELÉTRICO PP 2X2,5MM FITA VEDA ROSCA 18MMX50MM ROLO COM 25MTS FITA ISOLANTE 19MM ROLO COM 10 MTS REGISTRO DE ESFERA 25MM SOLDÁVEL DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 15A DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO 30A REFLETOR LED 100W, 8000 LM RÉGUA EXTENSÃO ELÉTRICA 3METROS TRIPOLAR ENTRADA 3 PINOS ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL 3/4" ANTICHAMA Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções elétricas nos banheiros da Praça Central Gildo Possamai. 876,00
24/01/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6736 876,00
14/02/2024 Pagamento de Empenho 600/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 876,00
TOTAL 876,00 876,00 876,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.