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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 605 Data de lançamento: 25/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 TOMADA EMBUTIR, BRANCO, 20A 10,30 41,20
2.00 TOMADA REDONDA SOBREPOR 10 A 6,86 13,72
4.00 LAMPADA LED E-27 15W 8,00 32,00
4.00 LAMPADA LED E-27 75W 80,00 320,00
34.50 FIO COBRE 6.0MM AZUL Finalidade: Aquisição de material elétrico para realizar manutenções nas Unidades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. 4,30 148,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2024 TOMADA EMBUTIR, BRANCO, 20A TOMADA REDONDA SOBREPOR 10 A LAMPADA LED E-27 15W LAMPADA LED E-27 75W FIO COBRE 6.0MM AZUL Finalidade: Aquisição de material elétrico para realizar manutenções nas Unidades Básicas de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. 555,28
25/01/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6741 555,28
15/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 605/2024 RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 555,28
TOTAL 555,28 555,28 555,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.