Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: F.G.T.S. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6330 |
Data de lançamento: |
16/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção de Equipes do PACS |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 09/2024 |
0,00 |
36,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2024 |
FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 09/2024 |
36,16 |
|
|
16/09/2024 |
Liquidado nesta data a favor do INSS Patronais Folha de Setembro |
|
36,16 |
|
10/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6330/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
36,16 |
TOTAL |
36,16 |
36,16 |
36,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.