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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO CAVASIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6595 Data de lançamento: 01/10/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PLACA MÃE 360,00 360,00
1.00 SWITCH 5 PORTAS 110,00 110,00
1.00 TECLADO 69,90 69,90
1.00 MOUSE S/ FIO Finalidade: Aquisição de materias de informática para manutenção dos computadores da Unidade Básica de Saúde Central. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2024 PLACA MÃE SWITCH 5 PORTAS TECLADO MOUSE S/ FIO Finalidade: Aquisição de materias de informática para manutenção dos computadores da Unidade Básica de Saúde Central. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. 584,90
01/10/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 57032193 584,90
17/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6595/2024 MARCOS ANTONIO CAVASIN - 415273 584,90
TOTAL 584,90 584,90 584,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.