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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6640 Data de lançamento: 02/10/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 LUVA SIMPLES 40MM AGUA FRIA 5,50 38,50
5.00 LUVA SIMPLES 32MM AGUA FRIA 2,95 14,75
2.00 LUVA SIMPLES 20 MM ÁGUA FRIA 1,10 2,20
8.00 REDUÇÃO 25P/20 MM ÁGUA FRIA 0,97 7,76
2.00 JOELHO 90º COM ROSCA 25 MM ÁGUA FRIA 4,92 9,84
2.00 LIXA N° 80 1,70 3,40
100.00 LONA PRETA, ESPESSURA ENTRE 100 E 200 µM 1,98 198,00
100.00 BUCHA PLASTICA 6MM 0,15 15,00
100.00 BUCHA PLASTICA 8MM 0,18 18,00
100.00 BUCHA PLÁSTICA 10MM 0,22 22,00
2.00 PARAFUSO MADEIRA PHILIPS 3,5X40MM PACOTE COM 1000 Finalidade: Aquisição de materiais hidráulicos para realizar manutenções no parque de máquinas. 110,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2024 LUVA SIMPLES 40MM AGUA FRIA LUVA SIMPLES 32MM AGUA FRIA LUVA SIMPLES 20 MM ÁGUA FRIA REDUÇÃO 25P/20 MM ÁGUA FRIA JOELHO 90º COM ROSCA 25 MM ÁGUA FRIA LIXA N° 80 LONA PRETA, ESPESSURA ENTRE 100 E 200 µM BUCHA PLASTICA 6MM BUCHA PLASTICA 8MM BUCHA PLÁSTICA 10MM PARAFUSO MADEIRA PHILIPS 3,5X40MM PACOTE COM 1000 Finalidade: Aquisição de materiais hidráulicos para realizar manutenções no parque de máquinas. 549,45
02/10/2024 Conforme DANFE Nº 000/7401; 549,45
17/10/2024 Pagamento de Empenho 6640/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 549,45
TOTAL 549,45 549,45 549,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.