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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6646 Data de lançamento: 02/10/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 CAL 20 KG HIDRATADO 17,72 354,40
8.00 FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS 40,09 320,72
12.00 FERRO 5.0 MM BARRA DE 12MTS 18,81 225,72
20.00 FERRO 12.5 MM BARRA DE 12MTS 89,00 1.780,00
1000.00 TIJOLO 6 FUROS 0,81 810,00
2.00 ARGAMASSA ACII 20 KG Finalidade: Aquisição de materiais para construção de um muro e reformas em geral no Campo Piratini. 23,66 47,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2024 CAL 20 KG HIDRATADO FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS FERRO 5.0 MM BARRA DE 12MTS FERRO 12.5 MM BARRA DE 12MTS TIJOLO 6 FUROS ARGAMASSA ACII 20 KG Finalidade: Aquisição de materiais para construção de um muro e reformas em geral no Campo Piratini. 3.538,16
02/10/2024 Conforme DANFE Nº 002/458; 3.538,16
17/10/2024 Pagamento de Empenho 6646/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.538,16
TOTAL 3.538,16 3.538,16 3.538,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.