Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6648 |
Data de lançamento: |
02/10/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
Fundo Munic.da Criança e do Adolescente - Próprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
INTERRUPTOR EMBUTIR |
9,60 |
19,20 |
5.00 |
INTERRUPTOR SOBREPOR |
8,41 |
42,05 |
5.00 |
PLUG ELÉTRICO FÊMEA |
6,36 |
31,80 |
3.00 |
LAMPADA LED E-27 50W |
23,76 |
71,28 |
12.00 |
CABO ELÉTRICO PP 2X2,5MM |
6,33 |
75,96 |
1.00 |
FITA ISOLANTE 19MM ROLO COM 10 MTS |
5,82 |
5,82 |
3.00 |
PLUG ELÉTRICO MACHO |
5,04 |
15,12 |
3.00 |
PLUG ELÉTRICO FÊMEA |
6,36 |
19,08 |
5.00 |
PLAFON PLASTICO 100W E-27 P/ LAMPADA C/ PARAFUSOS, BRANCO |
4,90 |
24,50 |
47.00 |
CORDÃO PARALELO 2X2.5MM
Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções elétricas na sala do Conselho Tutelar. |
5,14 |
241,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2024 |
INTERRUPTOR EMBUTIR INTERRUPTOR SOBREPOR PLUG ELÉTRICO FÊMEA LAMPADA LED E-27 50W CABO ELÉTRICO PP 2X2,5MM FITA ISOLANTE 19MM ROLO COM 10 MTS PLUG ELÉTRICO MACHO PLUG ELÉTRICO FÊMEA PLAFON PLASTICO 100W E-27 P/ LAMPADA C/ PARAFUSOS, BRANCO CORDÃO PARALELO 2X2.5MM
Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções elétricas na sala do Conselho Tutelar. |
546,39 |
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02/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 002/457; |
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546,39 |
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17/10/2024 |
Pagamento de Empenho 6648/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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546,39 |
TOTAL |
546,39 |
546,39 |
546,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.