Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VILMAR CIPRANDI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6675 |
Data de lançamento: |
02/10/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar - PNAE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL |
Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
24.00 |
MANDIOCA PROCESSADA
Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da APAE. |
8,30 |
199,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2024 |
MANDIOCA PROCESSADA
Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da APAE. |
199,20 |
|
|
02/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 228/974799; |
|
199,20 |
|
17/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6675/2024
VILMAR CIPRANDI - 22781 |
|
|
196,21 |
17/10/2024 |
Cfe. INSS - Autonomos, retido no Pagamento do Empenho 6675/2024 |
|
|
2,99 |
TOTAL |
199,20 |
199,20 |
199,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - Autonomos |
17/10/2024 |
2,99 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
2,99 |
|
|