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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6731 Data de lançamento: 04/10/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 FELTRO LISO 1,40MTx30M DE LARGURA NAS CORES: LILÁS, AMARELO, MARROM CLARO, MARROM ESCURO, LARANJA, VERMELHO, PRETO, BEGE, BRANCO, AZUL BEBÊ, AZUL ESCURO , ROSA BEBÊ , ROSA PINK , VERDE BANDEIRA, VERDE 281,00 1.405,00
4.00 TECIDO PATCHWORK LISO 100% ALGODÃO 1,40MT DE LARG. X 50 M NAS CORES: BEGE, VERMELHO, MARROM, PRETO, BRANCO, AMARELO, ROSA BEBÊ, ROSA PINK, LILÁS, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, VERDE MUSGO, VERDE BANDEIRA, Finalidade: Aquisição de materiais para confecção de artesantos para serem distribuídos às crianças do município devido as comemorações alusivas ao Dia da Criança através do PIM. 680,00 2.720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2024 FELTRO LISO 1,40MTx30M DE LARGURA NAS CORES: LILÁS, AMARELO, MARROM CLARO, MARROM ESCURO, LARANJA, VERMELHO, PRETO, BEGE, BRANCO, AZUL BEBÊ, AZUL ESCURO , ROSA BEBÊ , ROSA PINK , VERDE BANDEIRA, VERDE TECIDO PATCHWORK LISO 100% ALGODÃO 1,40MT DE LARG. X 50 M NAS CORES: BEGE, VERMELHO, MARROM, PRETO, BRANCO, AMARELO, ROSA BEBÊ, ROSA PINK, LILÁS, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, VERDE MUSGO, VERDE BANDEIRA, Finalidade: Aquisição de materiais para confecção de artesantos para serem distribuídos às crianças do município devido as comemorações alusivas ao Dia da Criança através do PIM. 4.125,00
04/10/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3070 4.125,00
TOTAL 4.125,00 4.125,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.125,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.