O Município de Rodeio Bonito - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO CORRÊA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6803 Data de lançamento: 09/10/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ressarcimento referente a despesa de alimentação em Ametista do Sul-RS, no dia 09 de outubro de 2024, quando realizou o recolhimento de lixo no Distrito de Saltinho e nas Linhas Santa Bárbara, Volta da Vitória e Peixeiro. Devido ao desabamento da ponte sobre o Rio da Várzea há necessidade do caminhão se deslocar por Cristal do Sul, Frederico Westphalen, Ametista do Sul e Saltinho, conforme solicitação em anexo. 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2024 Ressarcimento referente a despesa de alimentação em Ametista do Sul-RS, no dia 09 de outubro de 2024, quando realizou o recolhimento de lixo no Distrito de Saltinho e nas Linhas Santa Bárbara, Volta da Vitória e Peixeiro. Devido ao desabamento da ponte sobre o Rio da Várzea há necessidade do caminhão se deslocar por Cristal do Sul, Frederico Westphalen, Ametista do Sul e Saltinho, conforme solicitação em anexo. 80,00
09/10/2024 Liquidado nesta data para o servidor PAULO CORRÊA conforme recibo. 80,00
22/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6803/2024 PAULO CORRÊA - 415075 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.