| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLAIRTON TASCHETTO |
| Número do empenho: | 69 | Data de lançamento: | 11/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Uma diária vencida no dia 10 de janeiro de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi levar pacientes para consultas médicas. | 375,54 | 375,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | Uma diária vencida no dia 10 de janeiro de 2024 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi levar pacientes para consultas médicas. | 375,54 | ||
| 11/01/2024 | Liquidado nesta data para o motorista CLAIRTON TASCHETTO cfe requisição de diárias | 375,54 | ||
| 25/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2024 CLAIRTON TASCHETTO - 20992 | 375,54 | ||
| TOTAL | 375,54 | 375,54 | 375,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||