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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALOHA VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7077 Data de lançamento: 11/10/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 01 Passagem aérea de ida e volta para Brasília-DF com embarque em Chapecó-SC dia 04 de novembro de 2024 e retorno dia 08 de novembro de 2024 para o Prefeito Municipal Paulo Duarte, quando participará de audiências junto aos Ministérios e demais Órgãos do Governo Federal e visitará Gabinetes de Deputados e Senadores para tratar de assuntos de interesse do Município. 3.374,34 3.374,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2024 01 Passagem aérea de ida e volta para Brasília-DF com embarque em Chapecó-SC dia 04 de novembro de 2024 e retorno dia 08 de novembro de 2024 para o Prefeito Municipal Paulo Duarte, quando participará de audiências junto aos Ministérios e demais Órgãos do Governo Federal e visitará Gabinetes de Deputados e Senadores para tratar de assuntos de interesse do Município. 3.374,34
07/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/202422; 3.374,34
07/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7077/2024 ALOHA VIAGENS E TURISMO LTDA - 3031 3.374,34
TOTAL 3.374,34 3.374,34 3.374,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.