Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7335 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Unidade: |
Depto.de Obras e Serv.na Agricultura - Próprios |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Sec. da Agricultura |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Fatura do serviço de energia elétrica do local onde funcionava a Feira do produtor referente ao mês de outubro de 2024. |
52,84 |
52,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2024 |
Fatura do serviço de energia elétrica do local onde funcionava a Feira do produtor referente ao mês de outubro de 2024. |
52,84 |
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31/10/2024 |
Liquidado nesta data para o credor CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA conforme fatura do mês de outubro de 2024. |
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52,84 |
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07/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7335/2024
CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 62 |
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52,84 |
TOTAL |
52,84 |
52,84 |
52,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.