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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7442 Data de lançamento: 04/11/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação do Cemitério Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 AREIA 225,00 337,50
10.00 CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG 42,00 420,00
1.00 LUVA SIMPLES 50MM AGUA FRIA 5,25 5,25
1.00 LUVA SIMPLES 40MM AGUA FRIA 5,50 5,50
26.00 CAL PINTURA C/ FIXADOR SACA 5 KG Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção nos muros e banheiro do Cemitério Municipal. 15,34 398,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2024 AREIA CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG LUVA SIMPLES 50MM AGUA FRIA LUVA SIMPLES 40MM AGUA FRIA CAL PINTURA C/ FIXADOR SACA 5 KG Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção nos muros e banheiro do Cemitério Municipal. 1.167,09
04/11/2024 Conforme DANFE Nº 000/7489; 1.167,09
18/11/2024 Pagamento de Empenho 7442/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.167,09
TOTAL 1.167,09 1.167,09 1.167,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.