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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7451 Data de lançamento: 04/11/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.50 AREIA 225,00 562,50
25.00 CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG 42,00 1.050,00
6.00 CUMEEIRA TELHA 6 MM 54,90 329,40
2.00 ALVENARITE 3,6 LTS 31,90 63,80
30.00 FERRO BARRA 4.2MM BARRA 12MT 13,40 402,00
6.00 FERRO 6.3 MM (1/4) BARRA DE 12MTS 26,90 161,40
1000.00 TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19 0,67 670,00
8.00 FERRO 16.0 MM BARRA DE 12MTS 158,00 1.264,00
70.00 LONA PRETA, ESPESSURA ENTRE 100 E 200 µM Finalidade: Aquisição de materiais para auxílio habitacional para reforma de residência em benefício da carente, Sra. Solange de Camargo conforme Estudo Social. 1,98 138,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2024 AREIA CIMENTO CP II Z 32 SACO 50KG CUMEEIRA TELHA 6 MM ALVENARITE 3,6 LTS FERRO BARRA 4.2MM BARRA 12MT FERRO 6.3 MM (1/4) BARRA DE 12MTS TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19 FERRO 16.0 MM BARRA DE 12MTS LONA PRETA, ESPESSURA ENTRE 100 E 200 µM Finalidade: Aquisição de materiais para auxílio habitacional para reforma de residência em benefício da carente, Sra. Solange de Camargo conforme Estudo Social. 4.641,70
04/11/2024 Conforme DANFE Nº 000/7480; 4.641,70
18/11/2024 Pagamento de Empenho 7451/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.641,70
TOTAL 4.641,70 4.641,70 4.641,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.