| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARLENE ALVES MAYER |
| Número do empenho: | 7528 | Data de lançamento: | 05/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Ind.Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 95 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | Copo de aço inoxidável isolado com canudo 1.8L, com cor a combinar. Aquisição de produtos para confecção de Cestas Natalinas para serem distribuídas aos membros do Conselho Municipal do Turismo. | 67,90 | 746,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2024 | Copo de aço inoxidável isolado com canudo 1.8L, com cor a combinar. Aquisição de produtos para confecção de Cestas Natalinas para serem distribuídas aos membros do Conselho Municipal do Turismo. | 746,90 | ||
| 19/11/2024 | Conforme DANFE Nº 001/621; | 746,90 | ||
| 02/12/2024 | Pagamento de Empenho 7528/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 746,90 | ||
| TOTAL | 746,90 | 746,90 | 746,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||