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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUCAS BIANCHETTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7600 Data de lançamento: 08/11/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 19 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Veículos Leves, incluindo serviços de solda (gasolina e Álcool). (Veículos Lotados na Secretaria da Saúde) - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Veículos Leves, incluindo serviços de solda (gasolina e Álcool). (Veículos Lotados na Secretaria da Saúde) Finalidade: Prestação de serviços para trocar coxim do amortecedor dianteiro da Veículo Fiat Argo Placa JBH-7F69 da Secretaria de Saúde. 64,00 384,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2024 Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Veículos Leves, incluindo serviços de solda (gasolina e Álcool). (Veículos Lotados na Secretaria da Saúde) - Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Veículos Leves, incluindo serviços de solda (gasolina e Álcool). (Veículos Lotados na Secretaria da Saúde) Finalidade: Prestação de serviços para trocar coxim do amortecedor dianteiro da Veículo Fiat Argo Placa JBH-7F69 da Secretaria de Saúde. 384,00
08/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/27; 384,00
22/11/2024 Pagamento de Empenho 7600/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 384,00
TOTAL 384,00 384,00 384,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.