Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: UNIMED ALTO URUGUAI RS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
779 |
Data de lançamento: |
06/02/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Serviço de transporte avançado de urgência para paciente com espeficidades especiais, conforme requisição médica. |
6.750,00 |
6.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2024 |
Serviço de transporte avançado de urgência para paciente com espeficidades especiais, conforme requisição médica. |
6.750,00 |
|
|
06/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/15251; |
|
6.750,00 |
|
21/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 779/2024
UNIMED ALTO URUGUAI RS - 416845 |
|
|
6.669,00 |
21/02/2024 |
Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 779/2024 |
|
|
81,00 |
TOTAL |
6.750,00 |
6.750,00 |
6.750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
21/02/2024 |
81,00 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
81,00 |
|
|