Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 11/2024 |
9.603,43 |
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13/11/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de novembro de 2024. |
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9.603,43 |
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13/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - TFVS 4710 |
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20,00 |
13/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - TFVS 4710 |
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28,25 |
13/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - TFVS 4710 |
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63,21 |
13/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - TFVS 4710 |
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90,00 |
13/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - TFVS 4710 |
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136,09 |
13/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - TFVS 4710 |
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235,16 |
13/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - TFVS 4710 |
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322,31 |
13/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - TFVS 4710 |
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867,07 |
13/11/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - TFVS 4710 |
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1.008,42 |
28/11/2024 |
Pagamento de Empenho 7797/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.832,92 |
TOTAL |
9.603,43 |
9.603,43 |
9.603,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.