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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO CAVASIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7906 Data de lançamento: 14/11/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 96 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 GARRAFA / REFIL DE TINTA ORIGINAL EPSON T544220-AL 58,00 116,00
2.00 GARRAFA / REFIL DE TINTA ORIGINAL EPSON T544320-AL 58,00 116,00
2.00 GARRAFA / REFIL DE TINTA ORIGINAL EPSON T544420-AL 58,00 116,00
2.00 CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER TN2370 32,00 64,00
3.00 CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL RICOH SP-3710 88,00 264,00
2.00 CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER TN-3442 Finalidade: Aquisição de materiais de informática para as Escolas Municipais, Santa Bárbara, Evaldo Roberto Nickhorn e Graciliano Ramos. 53,00 106,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2024 GARRAFA / REFIL DE TINTA ORIGINAL EPSON T544220-AL GARRAFA / REFIL DE TINTA ORIGINAL EPSON T544320-AL GARRAFA / REFIL DE TINTA ORIGINAL EPSON T544420-AL CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER TN2370 CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL RICOH SP-3710 CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM BROTHER TN-3442 Finalidade: Aquisição de materiais de informática para as Escolas Municipais, Santa Bárbara, Evaldo Roberto Nickhorn e Graciliano Ramos. 782,00
14/11/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 57749485 782,00
27/11/2024 Pagamento de Empenho 7906/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 782,00
TOTAL 782,00 782,00 782,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.