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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7992 Data de lançamento: 21/11/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE MECANICA Finalidade: Serviços de solda nas orelhas da caçamba, no chassi, nos grampos, trincos e tampa da caçamba, testar compressor e tirar vazamentos de ar do Caminhão Cargo 2422 placa IRR-8522 da Secretaria de Obras. Decreto Municipal nº 4.375/20274 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 2.728,50 2.728,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2024 SERVIÇOS DE MECANICA Finalidade: Serviços de solda nas orelhas da caçamba, no chassi, nos grampos, trincos e tampa da caçamba, testar compressor e tirar vazamentos de ar do Caminhão Cargo 2422 placa IRR-8522 da Secretaria de Obras. Decreto Municipal nº 4.375/20274 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 2.728,50
21/11/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2907 2.728,50
03/12/2024 Pagamento de Empenho 7992/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.728,50
TOTAL 2.728,50 2.728,50 2.728,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.