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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8003 Data de lançamento: 21/11/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: Manutenção do Ginásio Munic.de Esportes
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TINTA ACRÍLICA COR CINZA MÉDIO, SEMI BRILHO, PRIMEIRA LINHA, BALDE 18LTS 498,00 996,00
5.00 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, BALDE 18LTS 120,00 600,00
3.00 TINTA PINTA PISO CINZA MÉDIO, BALDE 18 LTS 325,00 975,00
1.00 THINNER 1LT Finalidade: Aquisição de materiais para realizar pinturas internas no Ginásio Municipal Antônio Trento. 36,00 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2024 TINTA ACRÍLICA COR CINZA MÉDIO, SEMI BRILHO, PRIMEIRA LINHA, BALDE 18LTS FUNDO SELADOR ACRÍLICO, BALDE 18LTS TINTA PINTA PISO CINZA MÉDIO, BALDE 18 LTS THINNER 1LT Finalidade: Aquisição de materiais para realizar pinturas internas no Ginásio Municipal Antônio Trento. 2.607,00
21/11/2024 Conforme DANFE Nº 1/646; 2.607,00
03/12/2024 Pagamento de Empenho 8003/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.607,00
TOTAL 2.607,00 2.607,00 2.607,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.