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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8009 Data de lançamento: 21/11/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 LIXA PANO 100MM 4,00 36,00
3.00 GARFO PARA PINTURA 17,00 51,00
10.00 ROLO PARA PINTURA 23,50 235,00
4.00 LIXA 220 4,00 16,00
2.00 ESPATULA 6,00 12,00
3.00 PINCEL PARA PINTURA 3" Finalidade: Aquisição de materiais para realizar pintura nas Unidades Básicas de Saúde do Muncípio. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. 10,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2024 LIXA PANO 100MM GARFO PARA PINTURA ROLO PARA PINTURA LIXA 220 ESPATULA PINCEL PARA PINTURA 3" Finalidade: Aquisição de materiais para realizar pintura nas Unidades Básicas de Saúde do Muncípio. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. 380,00
21/11/2024 Conforme DANFE Nº 1/647; 380,00
03/12/2024 Pagamento de Empenho 8009/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.