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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8010 Data de lançamento: 21/11/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manut.Ampliação e Construção de Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PINCEL DE PINTURA Nº 2 12,00 48,00
12.00 ROLO PARA PINTURA 9,25 111,00
6.00 TRINCHA P/ PINTURA 2 1/2 10,00 60,00
1.00 BANDEIJA P/ PINTURA 25,00 25,00
21.00 LIXA PANO 100MM - LIXA PANO 100MM Finalidade: Aquisição de materias para realizar pinturas de cordões, calçadas e murros da Praça Central Gildo Possamai. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. 5,00 105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2024 PINCEL DE PINTURA Nº 2 ROLO PARA PINTURA TRINCHA P/ PINTURA 2 1/2 BANDEIJA P/ PINTURA LIXA PANO 100MM - LIXA PANO 100MM Finalidade: Aquisição de materias para realizar pinturas de cordões, calçadas e murros da Praça Central Gildo Possamai. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. 349,00
21/11/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 644 349,00
03/12/2024 Pagamento de Empenho 8010/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 349,00
TOTAL 349,00 349,00 349,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.