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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8037 Data de lançamento: 22/11/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 STIHL CABEÇOTE ASPIRAÇÃO 15,00 15,00
1.00 STIHL SABRE 3/8" 220,00 220,00
1.00 STIHL VIRABREQUIM 160,00 160,00
1.00 STIHL PLACA DO FILTRO 13,00 13,00
2.00 ROLAMENTO 35,00 70,00
2.00 STIHL RETENTOR 25,00 50,00
1.00 COLA SILICONE Finalidade: Aquisição de peças para conserto da Motosserra MS 170 utilizada para os serviços da Secretariade Obras. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 18,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2024 STIHL CABEÇOTE ASPIRAÇÃO STIHL SABRE 3/8" STIHL VIRABREQUIM STIHL PLACA DO FILTRO ROLAMENTO STIHL RETENTOR COLA SILICONE Finalidade: Aquisição de peças para conserto da Motosserra MS 170 utilizada para os serviços da Secretariade Obras. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 546,00
22/11/2024 3Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 10340 546,00
05/12/2024 Pagamento de Empenho 8037/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 546,00
TOTAL 546,00 546,00 546,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.