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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8058 Data de lançamento: 25/11/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Estruturar e Promover a Cultura Local
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
407.00 FIO COBRE 6.0MM AZUL 5,45 2.218,15
510.00 FIO DE COBRE 2.5MM VERMELHO OU PRETO 2,32 1.183,20
220.00 FIO DE COBRE 2.5MM BRANCO 2,32 510,40
505.05 LONA PRETA, ESPESSURA ENTRE 100 E 200 µM 1,98 1.000,00
588.00 BUCHA PLASTICA 6MM Finalidade: Aquisição de materiais para realizar decoração natalina em espaços públicos da cidade. 0,15 88,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2024 FIO COBRE 6.0MM AZUL FIO DE COBRE 2.5MM VERMELHO OU PRETO FIO DE COBRE 2.5MM BRANCO LONA PRETA, ESPESSURA ENTRE 100 E 200 µM BUCHA PLASTICA 6MM Finalidade: Aquisição de materiais para realizar decoração natalina em espaços públicos da cidade. 4.999,95
25/11/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 7565 4.999,95
06/12/2024 Pagamento de Empenho 8058/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.999,95
TOTAL 4.999,95 4.999,95 4.999,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.