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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8249 Data de lançamento: 02/12/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.90 TÁBUA DE PÍNUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM 679,00 611,10
10.00 CAIBRO DE EUCALIPTO VIGA BASE ASSOALHO 5X12CM 8,64 86,40
48.00 GUIA DE EUCALIPTO 5X5CM PARA ATERRAMENTO DE COBERTURA 3,46 166,08
15.00 BARROTE DE EUCALÍPTO 5X15CM Finalidade: Aquisição de madeiras para realizar manutenções no Campo Piratini. 9,90 148,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2024 TÁBUA DE PÍNUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM CAIBRO DE EUCALIPTO VIGA BASE ASSOALHO 5X12CM GUIA DE EUCALIPTO 5X5CM PARA ATERRAMENTO DE COBERTURA BARROTE DE EUCALÍPTO 5X15CM Finalidade: Aquisição de madeiras para realizar manutenções no Campo Piratini. 1.012,08
02/12/2024 Conforme DANFE Nº 1/1095; 1.012,08
16/12/2024 Pagamento de Empenho 8249/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.012,08
TOTAL 1.012,08 1.012,08 1.012,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.