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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 829 Data de lançamento: 07/02/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
80.00 ESFREGÃO DE PANELA DE AÇO INOX 1,90 152,00
200.00 SAPOLIO CREMOSO 500ML (IGUAL OU SUPERIOR AO SIF) 4,90 980,00
30.00 TOUCA DESCARTAVEL PAC.100UN Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais, Evaldo Roberto Nickhorn e Santa Bárbara. 6,50 195,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2024 ESFREGÃO DE PANELA DE AÇO INOX SAPOLIO CREMOSO 500ML (IGUAL OU SUPERIOR AO SIF) TOUCA DESCARTAVEL PAC.100UN Finalidade: Aquisição de materiais de limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais, Evaldo Roberto Nickhorn e Santa Bárbara. 1.327,00
10/05/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 607 1.327,00
21/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 829/2024 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA - 416759 1.327,00
TOTAL 1.327,00 1.327,00 1.327,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.