Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8468 |
Data de lançamento: |
04/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
Unidade: |
Sec.da Industria, Comercio e Turismo |
Função: |
Indústria |
Subfunção: |
Promoção Industrial |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Ind.Comércio e Turismo |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: 13° salario 12/2024 |
0,00 |
5.070,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: 13° salario 12/2024 |
5.070,49 |
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04/12/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento 13º , INSS e FGTS do mês de dezembro de 2024. |
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5.070,49 |
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04/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO, Centro de Custo: SECRETARIO |
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351,01 |
04/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO, Centro de Custo: SECRETARIO |
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528,68 |
20/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8468/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.190,80 |
TOTAL |
5.070,49 |
5.070,49 |
5.070,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
04/12/2024 |
351,01 |
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Lançada |
INSS - Parte Servidores - Livre |
04/12/2024 |
528,68 |
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Lançada |
TOTAL |
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879,69 |
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