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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IRUAN DOS SANTOS ZERBIELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8545 Data de lançamento: 06/12/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO Finalidade: Serviços para lavagens de veículos sendo: 2 lavagens para o veículo Argo placa JBR-8F80 , 2 lavagens para o veículo Spin placa JAH-7E21, 1 lavagem para o veículo Argo placa JBK-0C95 e 1 lavagem para o veículo Argo placa JBR-8F53. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 45,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2024 SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO Finalidade: Serviços para lavagens de veículos sendo: 2 lavagens para o veículo Argo placa JBR-8F80 , 2 lavagens para o veículo Spin placa JAH-7E21, 1 lavagem para o veículo Argo placa JBK-0C95 e 1 lavagem para o veículo Argo placa JBR-8F53. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 7º Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 270,00
06/12/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 22 90,00
06/12/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 22 90,00
06/12/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 22 45,00
06/12/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 22 45,00
20/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8545/2024 IRUAN DOS SANTOS ZERBIELLI - 416889 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.