Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8563 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 12/2024 |
0,00 |
7.271,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 12/2024 |
7.271,35 |
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09/12/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de dezembro de 2024. |
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7.271,35 |
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09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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377,46 |
09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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572,80 |
26/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8563/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.321,09 |
TOTAL |
7.271,35 |
7.271,35 |
7.271,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
09/12/2024 |
377,46 |
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Lançada |
INSS - Parte Servidores - Livre |
09/12/2024 |
572,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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950,26 |
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