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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8636 Data de lançamento: 09/12/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 12/2024 22.479,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 12/2024 22.479,09
09/12/2024 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de dezembro de 2024. 22.479,09
26/12/2024 Pagamento de Empenho 8636/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 22.479,09
TOTAL 22.479,09 22.479,09 22.479,09
SALDO A PAGAR 0,00