| Número do empenho: |
8648 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Assistência ao Portador de Deficiência |
| Projeto / Atividade: |
Apoio para a Manutenção da APAE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
SERVIDORES EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2024 |
FOLHA PGTO REFERENTE Folha Pgto 12/2024 |
2.986,11 |
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| 09/12/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de dezembro de 2024. |
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2.986,11 |
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| 09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTES EFETIVAS APAE - FUNDEB |
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12,16 |
| 09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTES EFETIVAS APAE - FUNDEB |
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13,57 |
| 09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTES EFETIVAS APAE - FUNDEB |
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30,00 |
| 09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTES EFETIVAS APAE - FUNDEB |
|
|
30,00 |
| 09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTES EFETIVAS APAE - FUNDEB |
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222,00 |
| 09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVENTES EFETIVAS APAE - FUNDEB |
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257,15 |
| 26/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8648/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.421,23 |
| TOTAL |
2.986,11 |
2.986,11 |
2.986,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |