Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO: Folha Pgto 12/2024 |
2.233,77 |
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| 09/12/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de dezembro de 2024. |
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2.233,77 |
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| 09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES ESC. MUNICIPAL MDE |
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30,00 |
| 09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES ESC. MUNICIPAL MDE |
|
|
30,00 |
| 09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES ESC. MUNICIPAL MDE |
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170,43 |
| 09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES ESC. MUNICIPAL MDE |
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179,85 |
| 26/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8675/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.823,49 |
| TOTAL |
2.233,77 |
2.233,77 |
2.233,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |