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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANO NOVELLO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 877 Data de lançamento: 14/02/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 TERMINAL DE BATERIA 15,00 60,00
2.00 CONEXAO 90 FEMEA 8MM 30,00 60,00
2.00 CLIPE DE AÇO PARA MANGUEIRA 8,00 16,00
1.00 FILTRO SECADOR DE AR 310,00 310,00
4.00 MANGUEIRA AR CABINE 105,00 420,00
2.50 MANGUEIRA DO AR CONDICIONADO R12 10MM Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do ar condicionado da Motoniveladora 120K da Secretaria de Obras. 125,00 312,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2024 TERMINAL DE BATERIA CONEXAO 90 FEMEA 8MM CLIPE DE AÇO PARA MANGUEIRA FILTRO SECADOR DE AR MANGUEIRA AR CABINE MANGUEIRA DO AR CONDICIONADO R12 10MM Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do ar condicionado da Motoniveladora 120K da Secretaria de Obras. 1.178,50
14/02/2024 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1336 1.178,50
22/02/2024 Pagamento de Empenho 877/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.178,50
TOTAL 1.178,50 1.178,50 1.178,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.