Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: F.G.T.S. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8840 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
Vigilância em Saúde Sanitária e Epidemiológica |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 12/2024 |
0,00 |
282,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2024 |
FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 12/2024 |
282,33 |
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09/12/2024 |
Liquidado nesta data a favor do INSS Patronais Folha de Dezembro |
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282,33 |
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TOTAL |
282,33 |
282,33 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
282,33 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.