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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 886 Data de lançamento: 14/02/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1200.00 TIJOLOS 6 FUROS 9X 14X 19 CM 0,86 1.032,00
8.00 AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM 219,00 1.752,00
7.00 FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS, CA-50 NERVURADO 38,00 266,00
7.00 FERRO 6.3 MM (1/4) BARRA DE 12MTS, CA-50 NERVURADO 25,24 176,68
4.00 FERRO 6.3 MM (1/4) BARRA DE 12MTS, CA-50 NERVURADO 25,24 100,96
3.00 ARAME AÇO GALVANIZADO BWG 14 27,70 83,10
12.00 TRELIÇA DE FERRO H8 COMPRIMENTO DE 12MTS 79,20 950,40
2.00 JOELHO PVC ESGOTO 90° 50 MM Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção de bocas de lobo na Rua Constate Marangon. 4,45 8,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2024 TIJOLOS 6 FUROS 9X 14X 19 CM AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS, CA-50 NERVURADO FERRO 6.3 MM (1/4) BARRA DE 12MTS, CA-50 NERVURADO FERRO 6.3 MM (1/4) BARRA DE 12MTS, CA-50 NERVURADO ARAME AÇO GALVANIZADO BWG 14 TRELIÇA DE FERRO H8 COMPRIMENTO DE 12MTS JOELHO PVC ESGOTO 90° 50 MM Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção de bocas de lobo na Rua Constate Marangon. 4.370,04
14/02/2024 Conforme DANFE Nº 002/088; 4.370,04
22/02/2024 Pagamento de Empenho 886/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.370,04
TOTAL 4.370,04 4.370,04 4.370,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.