Histórico do Empenho
                                
                                    | Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                    
                                        | 14/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pagto 02/2025 | 8.903,06 |  |  | 
                                                                    
                                        | 14/02/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de fevereiro de 2025. |  | 8.903,06 |  | 
                                                                    
                                        | 14/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170 |  |  | 160,00 | 
                                                                    
                                        | 14/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170 |  |  | 322,03 | 
                                                                    
                                        | 14/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170 |  |  | 727,96 | 
                                                                    
                                        | 14/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170 |  |  | 1.136,45 | 
                                                                    
                                        | 14/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170 |  |  | 1.213,12 | 
                                                                    
                                        | 26/02/2025 | Pagamento de  Empenho 1196/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |  |  | 5.343,50 | 
                                                                
                                    | TOTAL | 8.903,06 | 8.903,06 | 8.903,06 | 
                                
                                    | SALDO A PAGAR | 0,00 |