| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 1206 | Data de lançamento: | 14/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Assist.Financ.Complementar ao Munic. - Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pagto 02/2025 | 0,00 | 2.149,07 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pagto 02/2025 | 2.149,07 | ||
| 14/02/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de fevereiro de 2025. | 2.149,07 | ||
| 26/02/2025 | Pagamento de Empenho 1206/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.149,07 | ||
| TOTAL | 2.149,07 | 2.149,07 | 2.149,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||