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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CÍCERO ONOFRE DE ÁVILA FALCÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 135 Data de lançamento: 13/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Despesas cartorais e registrais referente a Escritura Pública de Compra e Venda nº 17.331-078 para a aquisição de terreno na região central do perímetro urbano do município destinado a implantação de uma nova Unidade Básica de Saúde conforme Contrato nº 336/2024 e inexigibilidade de licitação nº 50/2024, e conforme Lei Municipal nº 4.701/2024 que autoriza a aquisição de bem imóvel na forma que especifica, e conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. 4.300,35 4.300,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/01/2025 Despesas cartorais e registrais referente a Escritura Pública de Compra e Venda nº 17.331-078 para a aquisição de terreno na região central do perímetro urbano do município destinado a implantação de uma nova Unidade Básica de Saúde conforme Contrato nº 336/2024 e inexigibilidade de licitação nº 50/2024, e conforme Lei Municipal nº 4.701/2024 que autoriza a aquisição de bem imóvel na forma que especifica, e conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. 4.300,35
13/01/2025 Conforme Recibo Nº 157891; 157735; 157873; 4.300,35
23/01/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 135/2025 CÍCERO ONOFRE DE ÁVILA FALCÃO - 3881 4.300,35
TOTAL 4.300,35 4.300,35 4.300,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.