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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 146 Data de lançamento: 14/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
65.00 TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 2,44 X 1,10 MT - TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 2,44 X 1,10 MT 72,17 4.691,05
51.31 CUMEEIRA TELHA 4 MM 18,71 960,00
3.00 MALHA POP 4,2MM (15X15) 2X3M - MALHA POP 4,2MM (15X15) 2X3M 79,42 238,26
1.00 INTERRUPTOR EMBUTIR Finalidade: Aquisição de materiais de construção para auxilio habitacional na reforma de cobertura de residência, a qual foi atingida por temporais, em benefício do carente Sr. Jorge Adilso Barros de Oliveira, conforme relatório em anexo. 9,60 9,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2025 TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 2,44 X 1,10 MT - TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 2,44 X 1,10 MT CUMEEIRA TELHA 4 MM MALHA POP 4,2MM (15X15) 2X3M - MALHA POP 4,2MM (15X15) 2X3M INTERRUPTOR EMBUTIR Finalidade: Aquisição de materiais de construção para auxilio habitacional na reforma de cobertura de residência, a qual foi atingida por temporais, em benefício do carente Sr. Jorge Adilso Barros de Oliveira, conforme relatório em anexo. 5.898,91
14/01/2025 Conforme DANFE Nº 002/590; 5.898,91
23/01/2025 Pagamento de Empenho 146/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.898,91
TOTAL 5.898,91 5.898,91 5.898,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.