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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 162 Data de lançamento: 14/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CONECTOR PERFURANTE 13,00 26,00
2.00 ALÇA 16MM P/ CABO MULTIPLEX 4,30 8,60
1.00 ALÇA MULTIPLEXIADA 35MM Finalidade: Aquisição de material elétrico para reparar dano em rede da Iluminação Pública. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. 4,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2025 CONECTOR PERFURANTE ALÇA 16MM P/ CABO MULTIPLEX ALÇA MULTIPLEXIADA 35MM Finalidade: Aquisição de material elétrico para reparar dano em rede da Iluminação Pública. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. 38,60
15/01/2025 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3771 38,60
24/01/2025 Pagamento de Empenho 162/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 38,60
TOTAL 38,60 38,60 38,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.