Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de março de 2025.
1.801,42
10/03/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES ESC. MUNICIPAL MDE
40,00
10/03/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES ESC. MUNICIPAL MDE
180,91
26/03/2025
Pagamento de Empenho 1792/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.580,51
TOTAL
1.801,42
1.801,42
1.801,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.