Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1936 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO |
Unidade: |
Sec.da Industria, Comercio e Turismo |
Função: |
Indústria |
Subfunção: |
Promoção Industrial |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.da Ind.Comércio e Turismo |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pgto 03/2025 |
0,00 |
605,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2025 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pgto 03/2025 |
605,47 |
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10/03/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de março de 2025. |
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605,47 |
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TOTAL |
605,47 |
605,47 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
605,47 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.