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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW

Dados do Empenho
Número do empenho: 2137 Data de lançamento: 18/03/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES E GRAXAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.40 LUBRIFICANTE 0W20 69,01 234,63
1.00 ELEMENTO FILTRANTE P/ AR 1 84,76 84,76
1.00 ELEMENTO FILTRANTE P/ AR 2 95,94 95,94
1.00 FILTRO ÓLEO MOTOR Finalidade: Aquisição de óleo lubrificante e filtros para serem utilizados no veículo Fiat Argo placa JDA-9D81 da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 69,57 69,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2025 LUBRIFICANTE 0W20 ELEMENTO FILTRANTE P/ AR 1 ELEMENTO FILTRANTE P/ AR 2 FILTRO ÓLEO MOTOR Finalidade: Aquisição de óleo lubrificante e filtros para serem utilizados no veículo Fiat Argo placa JDA-9D81 da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. 484,90
TOTAL 484,90 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 484,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.