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Última atualização realizada em 07/04/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2202 Data de lançamento: 20/03/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 STIHL SABRE 3/8" 188,00 188,00
22.00 STIHL DENTE MS170 4,00 88,00
25.00 STIHL DENTE CORRENTE 3,96 99,00
4.00 STIHL LIMA REDONDA 4X200 Finalidade: Aquisição de peças para conserto da motosserra da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. 10,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2025 STIHL SABRE 3/8" STIHL DENTE MS170 STIHL DENTE CORRENTE STIHL LIMA REDONDA 4X200 Finalidade: Aquisição de peças para conserto da motosserra da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. 415,00
20/03/2025 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 10745 415,00
04/04/2025 Pagamento de Empenho 2202/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 415,00
TOTAL 415,00 415,00 415,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.