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Última atualização realizada em 07/04/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2215 Data de lançamento: 21/03/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MÃO-DE-OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Veículos Leves (gasolina e Álcool) lotados na Secretaria Municipal da Saúde, incluindo serviço de solda. Marca Fiat Finalidade: Prestação de serviços para trocar amortecedores dianteiros, kits e coxins dianteiros, e embreagem do Veículo Fiat Fiorino Unitranssam placa IZE-1H95 da Secretaria de Saúde. 93,00 1.023,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2025 Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Veículos Leves (gasolina e Álcool) lotados na Secretaria Municipal da Saúde, incluindo serviço de solda. Marca Fiat Finalidade: Prestação de serviços para trocar amortecedores dianteiros, kits e coxins dianteiros, e embreagem do Veículo Fiat Fiorino Unitranssam placa IZE-1H95 da Secretaria de Saúde. 1.023,00
21/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/430; 1.023,00
04/04/2025 Pagamento de Empenho 2215/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.023,00
TOTAL 1.023,00 1.023,00 1.023,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.